8月18日,中國宏橋集團有限公司(下稱「宏橋」)假港島香格里拉酒店舉辦2025中期業績發布會,宣布宏橋及其附屬公司截止2025年6月30日止年度的未經審核的綜合業績。
回顧期內,全球經濟增長呈現放緩趨勢,受地緣政治緊張、貿易壁壘增加及政策不確定性影響,經濟增長動力不足,面對上述多重風險因素疊加,中國經濟在更加積極有為的宏觀政策指引下,表現出堅定蓄勢和循環改善的基本態勢。宏橋一直致力構建上下游一體化產業鏈,主動布局海外鋁土礦資源,構築全球化的互利模式,前瞻性的全面部署配合持之以恒的深耕細作,為宏橋提供穩健可靠的成本優勢,配合集團一體化產業鏈協同優勢,不僅有效應對原材料價格波動所帶來的成本風險,更成功實現較高的盈利水平,展現出強勁的抗風險能力和經營韌性。
據了解,上半年宏橋的收入81,039,092,000元(人民幣,下同),同比上升約10.1%;集團產品的整體毛利約為20,805,191,000元,同比增加約16.9%;股東應佔淨利潤約為12,361,046,000元,同比增加約35.0%;每股基本盈利約為1.314元(2024年同期:約0.966元)。主要是由於本集團鋁合金產品及氧化鋁產品銷售價格均較2024年同期上漲,銷售數量亦有所增加。
期內,宏橋鋁合金產品銷量約290.6萬噸,較去年同期增加約2.4%;氧化鋁產品銷量約636.8萬噸,較去年同期增加約15.6%;鋁合金加工產品銷量約39.2萬噸,較去年同期增加約3.5%。截至2025年6月30日止六個月,宏橋鋁合金產品收入約51,878,373,000元,約占集團收入的64.0%,較去年同期增加5.2%;氧化鋁產品收入約20,654,946,000元,約占集團收入的25.5%,較去年同期增加約27.5%;鋁合金加工產品收入約8,074,302,000元,約占集團收入的10.0%,較去年同期增加約6.5%,主要是由於鋁合金加工產品銷售價格及銷售數量均有所增長所致。
當前,宏橋正處於轉型發展關鍵階段,致力於傳統產業優化升級、新興產業蓬勃發展以及未來產業探索布局,採取了一系列針對性舉措,包括加強關鍵領域科研突破、匯聚高素質人才、優化能源配置、創新商業模式以及營造有利的產業生態。期內,集團持續深耕鋁產業,着力提升產業效能,進一步完善了從鋁土礦、氧化鋁精煉、原鋁冶煉、鋁材精深加工到再生鋁的完整產業鏈結構,通過加速新舊動能轉換並將先進技術融入日常運營,為可持續發展注入新活力,強化企業發展的「綠色」特質,持續推動低碳轉型。
宏橋不僅進一步深入推進綠色能源戰略轉型,不斷豐富多源共存和多能互補的新型電力供應模式,確保清潔能源比例不斷上升,更發布了《中國宏橋集團有限公司碳減排行動報告》,於報告當中鄭重提出「25•55雙碳」目標,即「致力於2025年前實現自身運營碳達峰,2055年前實現自身運營碳中和」,並在投資、建設、生產及經營全過程中啟動碳減排行動,按照「三步走」策略,通過分階段實施,確保減排目標實現,攜手價值鏈上下游打造淨零生態聯盟。
此外,宏橋立足主業,全方位深耕,於回顧期內贏得一系列國內外認可及肯定,集團榮獲國際權威媒體《時代》雜誌(TIME)與全球知名數據研究機構Statista聯合頒發的「亞太最佳企業2025」殊榮,作為唯一一家榜上有名的鋁業公司,成功躋身亞太地區最具綜合實力的500強企業之列,展現穩健的財務增長能力、先進的綠色製造技術及優越的員工福祉政策。
宏橋亦憑藉多元化融資渠道與穩健的財務實力,獲得國際投資者的廣泛信任。其中,子公司山東宏橋及魏橋鋁電主體信用評級均升至AAA,並於期內成功發行了總價值為81億元人民幣的短期融資券及中期票據,獲得廣大投資者的積極回應。同時,以科創、綠色及鄉村振興為主題的債券成功獲得「金格獎」評選的年度「ESG卓越項目獎」。此外,集團亦不僅成功發行兩筆規模合計6億美元,認購倍數均高達12倍的美元債,更創新性發行一筆價值3億美元可轉債並同步進行股份回購,當中可轉債認購倍數超過8倍,年利率低至1.5%,成為港股市場首宗「可轉債+回購」的複合型融資案例。由此,依託深厚企業底蘊與一系列卓越市場表現,榮膺「金久期2024年度中資離岸債券傑出發行人-產業類」殊榮。
展望下半年,宏橋強調,儘管市場環境存在一定不確定性,將秉持不屈的精神與前瞻的視野,繼續穩步邁向新的高度,逐步落實計劃及目標,適應內外局勢變化的同時,積極應對機遇與挑戰,以實際行動為承上啟下的「十五五」開局關鍵之年做好基礎建設,以實干擔當助力中國製造業高質量發展,繼續以穩定的全年派息來回饋廣大股東,深化「共創共享」機制,與持份者攜手開拓價值增長新紀元,共繪高質量發展新藍圖。
